風險管理

台肥依「內部控制制度處理準則」進行風險管理作業,以明確分工進行各層面風險辨識及評估,並透過監督責任設定、權責分派及績效獎懲制度等控制環境之建立,有效建構起台肥風險管理防護網。

風險管理制度

本公司設有稽核室,負責推動及修訂內控制度,以有效風險管控為目標。稽核室擬訂年度稽核計畫,據以執行查核作業,過程發現內控缺失及風險事件時,負責督促各單位擬訂改善計畫,並定期追蹤後續結果,落實PDCA循環加強風險管理作業,以協助公司即時修正及執行必要控制作業,有效管控風險。

風險管理組織架構

本公司建置獨立完備之風險管控架構並訂有完備分層授權規範,以落實風險管理制度。

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